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#实务#
我们8月份收到进项票已抵扣,等到9月底客户红冲了,我10月份做进项税额转出,那10月份做账,直接红冲点8月份,进项税额改成负的,还是要挂在应交税费-进项税额转出?怎么做帐?
84785019 | 提问时间:11/21 16:59
家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
红冲后关键是重开没呢?
11/21 17:00
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