老师,请问一下,我们有一项技术管理费,我们在9月份已经给对方付了款,但是在9月他只开出一半的专票,然后10月份又把剩下的发票开出来了,现在这10月开出的票怎么做分录合适
问题已解决
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#中级职称#
84784950 | 提问时间:11/14 10:05
9月他开了一半的发票,我先做,借:预付账款,8700贷:银行存款8700,然后开的发票数据做,借:管理费用,4433.96,应交税费266.04,贷:预付账款4700,10月的分录,借:管理费用,应交税费,贷:预付账款
11/14 10:20
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