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#实务#
请问上个月结转成本暂估的,这个月收到发票了,应该怎么做分录啊
84785013 | 提问时间:11/13 12:28
小智老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
当你收到发票后,可以做以下会计分录处理:借记“库存商品”或“原材料”,贷记“应付账款”或“其他应付款”,以冲减之前的暂估成本。这样可以确保账务的准确性和完整性。
11/13 12:30
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