老师,您好:
我想咨询下,这个月收到上个月暂估库存的发票,发现上个月的暂估金额错了,导致上个月结转的成本也错了,结转多了,要怎么调整
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问题已解决
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84784982 | 提问时间:2021 08/09 17:40
你好 那你就 先红冲暂估分录。 然后去调整你成本分录。 多结转了。 借主营业务成本负数贷库存商品负数 红冲即可
2021 08/09 17:42
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