老师,10月份,开了10-12月份的租金,然后10月份也收了这三个月的租金,开票和确认收入,
开票:借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-增值税
收到款:借:银行存款
贷:应收账款
问题已解决
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#实务#
84784970 | 提问时间:11/12 15:27
你好!你的分录处理是正确的。开票时,记录应收账款并确认收入及应交税费。收到款项时,则是将银行存款借记,同时贷记应收账款,表示收到的款项已经入账。这样的处理反映了租金收入的确认和实际收款的情况,符合会计准则。
11/12 15:29
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