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#实务#
老师,我们10月份有一个发票对方要求不一样,这个月要求作废,金额比较大60万,我这边做跨月红冲,另外还要怎么处理?这个货前面已经发出现在结算,我现在是只动票不动库存吗?
84784976 | 提问时间:11/04 11:16
暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
你好,这个月再开具正确的话就不需要做账务处理的
11/04 11:17
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