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#实务#
老师,请问一下,9月做的这个凭证,已验进项,10月红冲了,我这个怎么做账务处理?如何结转税
84784958 | 提问时间:2024 11/04 09:27
东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
您好,借库存商品负数 贷预付账款负数 应交税费应交增值税进项税额转出
2024 11/04 09:27
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