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#实务#
您好老师,我1到8月没有开票,有留抵税,9月开了一张,10月申报税用留抵税全额抵缴了,请问9月和10月怎么做账务处理?
84785012 | 提问时间:2023 10/10 11:01
玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
9月开票确认收入借银行存款,贷主营业务收入,应交税费应交增值税。 然后10月份。不用交纳税款,不用写分录了。
2023 10/10 11:04
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