老师,做无票支出,怎么进行汇算清缴调增,是在企业所得税那个表,利润总额下面,加:特定业务计算的应纳税所得额那栏填写无票支出的数额吗?
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84784993 | 提问时间:10/30 11:54
老师,无票支出通常不能作为企业成本费用扣除,所以在汇算清缴时需要调整。你提到的“利润总额下面,加:特定业务计算的应纳税所得额”这一栏,主要用于填写按特定业务规定计算的应纳税所得额。无票支出应在“不可扣除的支出”一栏中填报,从而调增应纳税所得额。
10/30 11:57
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