老师,我有进项税额转出到转出未交增值税里是97369.37,销项税额83002.72也转到转出未交增值税里,那转出的进项税额多了留抵税额14366.65下一步凭证要写吗,怎写合理
问题已解决
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#实务#
84785038 | 提问时间:10/25 14:41
根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是
月末先计算
应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵
如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录;
如果大于0,需要交税就是以下分录
借:应交税费-增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
下月交税分录
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
10/25 14:42
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