老师有一张进项发票本来是9月份开的,结果对方在10月份把9月份的这张发票作废了,我们入账时间的话应该入在9月还是按他作废后重新开具的时间入账在10月份呢?
问题已解决
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#税务#
84785005 | 提问时间:10/21 15:47
应按照发票实际作废和重新开具的时间来入账,即在10月份入账。但涉及具体账务处理最好依据企业内控制度和会计准则。
10/21 15:49
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