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#实务#
老师,7月先开票也计提了销项,8月缴费时进项抵扣了一些,这样8月缴费时要怎么做账?7月计提和8月抵的多出来要怎么做帐?请赐教
84785017 | 提问时间:10/12 10:30
宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,8月份是借,应交税费,未交增值税贷,银行存款。你是一般纳税人吗?
10/12 10:34
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