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#实务#
老师,上月我们收到一张专票,已经抵扣,也结转了成本,这月对方说是开错了作废又重开回来,这月怎么做账,分录怎么写
84784953 | 提问时间:10/11 10:28
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借,应付账款贷,库存商品应交税费应交增值税进项转出,然后重新开给你的。借,库存商品应交税费应交增值税进项。贷,应付账款金额没有变化吧?
10/11 10:29
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