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#实务#
当月已发生的快递费且已支付费用在次月1日收到发票,当月入账:暂估费用 借:管理费用--快递费 100 贷:银行存款,次月收到了发票怎么处理?
84784959 | 提问时间:10/10 15:59
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
次月先冲销上月暂估分录: 借:管理费用 —— 快递费 -100(金额用红字表示) 贷:银行存款 -100(金额用红字表示) 然后根据收到的发票入账: 借:管理费用 —— 快递费(发票金额) 贷:银行存款(发票金额) 如果发票金额与暂估金额一致,此步骤则是将暂估的费用用发票正式入账。如果发票金额与暂估金额不一致,需根据实际差异情况调整管理费用和银行存款的金额,并在摘要中注明调整原因。
10/10 16:00
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