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#税务#
老师,其他应收款期末余额为负数,如果把他调整到其他应付款科目,那么我该怎么写分录,报表里应该调整哪个科目?以及如果报了税该怎么调
84785009 | 提问时间:09/27 11:04
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,严格来说这个不需要做账务处理,只需要报表重分类就行,你看下你的报表有重分类的功能吧。
09/27 11:04
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