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跨年了老师,具体做怎么做分录
84785020 | 提问时间:09/23 14:40
堂堂老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
跨年前后,若发生业务,需分别做账。比如,12月31日完成采购,但发票次年1月收到,应先确认预付款,次年1月再确认实际成本和应付账款。关键在于时间点,确保会计期间的完整性。
09/23 14:44
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