老师好!20年收到的虚开发票,材料票、这个月补缴了增值税、附加税和滞纳金。这个账务要怎么处理呢?
问题已解决
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84785023 | 提问时间:09/23 10:01
你好!收到虚开发票,应冲销原账,补记正确成本费用。账务处理如下:
1. 冲销原成本/费用:借:原科目(如原材料),贷:库存商品/银行存款。
2. 记录新成本/费用:借:新科目(如原材料),贷:银行存款。
同时,补缴税款和滞纳金,需调整应交税费科目。具体操作需参照会计准则及税法规定。
09/23 10:04
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