怎么做账才对具体说下
问题已解决
所属话题:
#税务#
84785016 | 提问时间:2024 09/21 20:02
您好,这个分录不对,借:应交税费——未交增值税 26460.18-26280 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 26460.18-26280
月末把应交税费——应交增值税 这个二级科目余额结转到 应交税费——未交增值税,用 应交税费——应交增值税(转出多交增值税)科目来结转,不用把进项销项科目结转,
借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 ,
看应交税费——应交增值税的余额方向,上面分录可以是反分录
2024 09/21 20:04
相关问答
查看更多最新问答
查看更多