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#实务#
老师我这个月刚收到一张发票,发现账是在去年12月份做的,汇算清缴也没有调增,这个月我该怎么做账呢
84784960 | 提问时间:09/18 20:45
廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,把12月那个分录红冲了,再按发票入账,都用正常的损益科目,差异不大就悄悄影响当期算了
09/18 20:46
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