请问,供应商开了张销售折让的红字发票给我,我要怎么进行账务处理呢
问题已解决
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#税务#
84785005 | 提问时间:09/18 16:20
当收到供应商开具的销售折让红字发票时,可进行如下账务处理:
一、购买方为一般纳税人的情况
1. 如果购买的货物或接受的劳务已入账:
• 冲减库存商品(或原材料等相应科目):
• 借:应付账款/银行存款等
应交税费——应交增值税(进项税额转出)(如果之前已抵扣进项税额,需转出对应部分)
贷:库存商品/原材料等(按照折让金额调整库存商品或原材料的成本)
2. 如果购买的货物或接受的劳务尚未入账:
• 直接按照扣除折让后的金额入账。
二、购买方为小规模纳税人的情况
• 冲减库存商品(或原材料等相应科目):
• 借:应付账款/银行存款等
贷:库存商品/原材料等(按照折让金额调整库存商品或原材料的成本)
09/18 16:25
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