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#税务#
老师,我们公司是购买方,因为业务问题上个月月底的时候开具了红字信息表,但是对方这个月才给我们开具红字发票,现在要申报增值税了,我是要先按照红字信息表做进项税额转出吗
84785019 | 提问时间:2024 09/14 14:20
宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!是的,做转出了
2024 09/14 14:20
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