老师请问,八月份,我们总共的销项税是36250.44,其中一般项目是25791.93,即征即退软件部分是10458.51
进项税额26888.38,其中一般项目是26334.85,软件部分是553.53
有个留底税额542.92,请问这个留底税额在账面上怎么体现,结转应交税费分录怎么写
问题已解决
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#实务#
84784988 | 提问时间:09/14 13:50
借应交税费应交增值税销项10458.51,
应交税费应交增值税转出未交增值税542.92,
贷应交税费应交增值税进项26888.38
应交税费应交增值税转出未交增值税,即征即退需要缴纳的。
借应交税费应交增值税转出未交增值税,
贷应交税费未交增值税
留底的,再转出未交增值税借方余额。
09/14 13:57
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