老师本月进项税额3601.02 销项是95314.09 上期留底3913.57 账务怎么处理
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84784999 | 提问时间:09/12 09:11
本月应交增值税=销项-进项+留底=95314.09-3601.02+3913.57=95626.64元。借记“应交税费-应交增值税(转出未交增值税)”95626.64元,贷记“应交税费-未交增值税”95626.64元。
09/12 09:14
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