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#建筑#
老师您好 老师7月份有一张进项发票没认证 借:库存商品 应交税费—待认证进项税额 贷:应付账款 老师8月份我又收到一张发票(这月需要认证8月份开销项发票了) 借:库存商品 应交税费—应交增值税—进项税额 袋:应付账款 老师这两张发票抵扣怎么做账呀
84784966 | 提问时间:09/09 10:24
小檬老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
1.收到发票时 借:库存商品 应交税费—待认证进项税额 贷:应付账款 2.认证发票时: 借:应交税费 — 应交增值税(进项税额) 贷:应交税费 — 待认证进项税额
09/09 10:27
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