问题已解决
我们支付给办理高企申报机构的费用,他们给我们开的是一个点的普票,跨月收到的。请问如何做账



收到的普票,按发票金额计入成本费用科目,跨月处理正常入账即可。
2024 09/05 15:57

84784987 

2024 09/05 15:58
可以说下具体分录吗

小智老师 

2024 09/05 16:00
收到普票,借记“管理费用-高企申报费”,贷记“银行存款”。跨月不影响,正常入账即可。
我们支付给办理高企申报机构的费用,他们给我们开的是一个点的普票,跨月收到的。请问如何做账
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