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#实务#
1月做了未开票收入2700元,4月开了发票忘记冲减2700,7月申报增值税的时候冲减2700出现比对异常,然后专管让我更正4月申报表在4月当月减2700元。 我可以不回到4月增值税更正,可以在8月冲红4月发票,开张正确的,在8月冲减2700吗。7月我就不冲减,正常开票金额申报。想问一下可以这样操作吗?
84785041 | 提问时间:08/23 10:28
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 不建议这样操作 税务机关要求您更正 4 月申报表,在 4 月当月冲减 2700 元,是为了保证申报数据的准确性和一致性。如果您不按照要求回到 4 月进行更正,而是在 8 月冲红 4 月发票并重新开具,再在 8 月冲减 2700 元,可能会导致申报数据混乱,增加税务风险。 建议您按照专管员的要求,更正 4 月申报表进行处理,以保持税务申报的合规性和准确性。
08/23 10:29
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