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#税务#
老师:我们单位被税务局打电话说是虚开了20多万的发票是2022年的事,涉及到增值税5万多。我这应该怎么做账务处理呢?
84784984 | 提问时间:08/20 22:27
波德老师
金牌答疑老师
职称:高级经济师(财政税收),中级会计师,税务师
你好,如果来的票都进成本费用了,借成本费用类贷应交税费-应交增值税-进项税额转出 本次转出记入成本费用类的金额和原来已经记入成本费用类的金额做纳税调增
08/20 22:32
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