老师:我们单位被税务局打电话说是虚开了20多万的发票是2022年的事,涉及到增值税5万多。我这应该怎么做账务处理呢?
问题已解决
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#税务#
84784984 | 提问时间:08/20 22:27
你好,如果来的票都进成本费用了,借成本费用类贷应交税费-应交增值税-进项税额转出 本次转出记入成本费用类的金额和原来已经记入成本费用类的金额做纳税调增
08/20 22:32
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