老师好,我想问下,比如8月份对方给我们公司开了发票,但是我们9月份才付钱,请问这个发票应该入账8月还是9月?
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84785034 | 提问时间:2024 08/19 09:39
在这种情况下,发票通常应在 8 月份入账。
根据权责发生制原则,只要业务在 8 月份发生,相关的费用或成本就应该在 8 月份确认,即使款项在 9 月份支付。
8 月份入账时,会计分录通常为:
借:费用 / 成本等相关科目
应交税费 - 应交增值税(进项税额)(如有)
贷:应付账款
9 月份付款时:
借:应付账款
贷:银行存款
2024 08/19 09:41
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