我们的工人都是劳务公司提供的,劳务公司9月开的发票是8月份的工资。8月份计提和9月份收到发票怎么入账。
问题已解决
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84785010 | 提问时间:2023 10/18 11:41
您好,8月份计提 借:管理费用等-劳务费 贷:应付账款
9月份收到发票把上月分录冲回 再做一个一样的正数,就是为了把发票放在凭证里
借:管理费用等-劳务费 (负) 贷:应付账款 (负)
借:管理费用等-劳务费 贷:应付账款
2023 10/18 11:43
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