老师,前期申报的增值税征管员发现需要做进项税转出,是1月份的业务,我就更正了1月份的申报表,做了进项税转出处理,转出之后要多交增值税也用7月的留底进行了抵扣,现在这笔业务的会计分录应该怎么做呢?在7月份增加1笔分录,借记进项税转出,贷记进项税可以吗?
问题已解决
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#税务#
84784954 | 提问时间:08/16 17:09
你好
什么原因需要转出的
08/16 17:10
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