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#实务#
23年12月有一张已入账未认证的发票,要怎么进行账务处理?
84784988 | 提问时间:08/14 17:57
WEN老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
同学你好,首先需要明确下,当时的入账是怎么做的,是一张什么发票,金额大小 如果是费用类发票,且金额较小,当时含税金额入账费用,现在可以将该张 发票抵扣,同时编制分录:借:XX费用 红字,借:应交税费-应交增值税-进项税额
08/14 18:02
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