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#税务#
老师,我7月份红冲6月份100万发票,导致7月销售发票是负数,我还要结转税费?
84785043 | 提问时间:08/08 13:06
刘艳红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好,这个是负数,你直接做进项负数分录就可以
08/08 13:09
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