我们之前的会计是比如5月份借管理费用,贷应付职工薪酬,然后六月份把五月份计提工资的凭证冲红,然后六月份再计提工资,发放工资,然后计提六月份的工资,然后下个月计提工资前再把上个月计提的工资先冲红,这个是什么原因呢?可以这样处理吗?
问题已解决
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84784973 | 提问时间:07/27 22:29
你看下他5月份计提的和6月份发下去的工资是不是不一样?他应该是计提的5月份的有问题,然后红冲再重新计提。
07/27 22:35
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