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#实务#
您好 老师 上个月已经抵扣的专票本月对方单位冲红重开,这个应该怎么做账?
84785022 | 提问时间:07/26 18:55
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应付账款 贷库存商品 应交税费、应交增值税进项转出 借库存商品 应交税费、应交增值税进项 贷、应付账款。
07/26 18:57
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