下午好!老师,我在第一季度有一笔会计分录写的有点不合理,我公司给另一公司付款了一笔9万的技术咨询费,并收到对方的发票,我的会计分录是
借:主营业务成本9万
贷:应付账款xx公司9万
我当时给对方公司已经付款了,就是少写了一步分录:
借:应付账款xx公司9万
贷:银行存款9万
现在已经7月份了,我的账该怎样调呀!麻烦老师给个处理意见,会计分录该怎样写哈谢谢老师
问题已解决
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#实务#
84784960 | 提问时间:2024 07/19 17:22
这个技术咨询是用在哪里的?
2024 07/19 17:22
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