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#实务#
老师,请问更正去年的无票收入,补缴得税费怎么做分录?
84784955 | 提问时间:2024 07/19 11:28
宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!这个借应收账款等,贷以前年度损益调整 应交税费-应交增值税 借:以前年度损益调整 贷:应交税费--应交企业所得税 同时结转以前年度损益调整 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 实际补缴企业所得税时: 借:应交税费--应交企业所得税
2024 07/19 11:28
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