老师,请问更正去年的无票收入,补缴得税费怎么做分录?
问题已解决
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84784955 | 提问时间:2024 07/19 11:28
你好!这个借应收账款等,贷以前年度损益调整 应交税费-应交增值税
借:以前年度损益调整
贷:应交税费--应交企业所得税
同时结转以前年度损益调整
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整
实际补缴企业所得税时:
借:应交税费--应交企业所得税
2024 07/19 11:28
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