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#实务#
您好!老师,我想问一下。例如5月我计提工资30000,六月发放发现多提了1000,那我冲之前计提的,是要反结账,做在五月份吗?还是六月份日期做冲计提分录呢
84784955 | 提问时间:07/18 21:20
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好 在的六月份红冲就行
07/18 21:23
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