你好。23年成本不够,在12月份计提了企业所得税
但是在申报企业所得税时,往年的亏损弥补了,所以不用缴纳,
我现在要怎么更正这一次?
计提时:
借:所得税费用
贷:应交税费-应交所得税
问题已解决
所属话题:
#实务#
84785039 | 提问时间:2024 07/13 21:41
您好,借:未分配利润(负) 贷:应交税费-应交所得税 (负)
2024 07/13 21:42
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