老师这个资料一中,我写了一个借应交税费应交所得税贷以前年度损益,当时想的是计提准备多了,也就是资产减值损失多了,不是要少交税吗?您说我的思路对不对?给我纠正一下,谢谢老师
问题已解决
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#中级职称#
84785010 | 提问时间:07/13 16:29
您好,这个体现在递延所得税费用里了 25,这里用了 以前年度损益调整了,
应交税费应交所得税这是当然的所得税(按会计利润计算的),不是递延所得税,
07/13 16:36
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