老师,想咨询一下,一般纳税人,季末销项大于进项200元,只将进销项差额结转,借应交增值税—转出未交增值税贷应交增值税—未交增值税,交的时候直接借应交—未交增值税贷银行可以吗?就是不结转进销项可以吗?
问题已解决
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#实务#
84784976 | 提问时间:07/13 10:06
是的,就是那个处理的
根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是
月末先计算
应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵
如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录;
如果大于0就是以下分录
借:应交税费-增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
下月交税分录
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
07/13 10:09
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