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月末结转增值税时,进销差额可不可以不通过应交税费-应交增值税-转出未交增值税这个科目结转到应交税费-未交增值税,直接把进销差额直接转到到应交税费-未交增值税
84785036 | 提问时间:2023 02/07 15:14
齐惠老师
金牌答疑老师
职称:会计师
不行,根据财务会计准则的规定,所有的进销差额必须通过应交税费-应交增值税-转出未交增值税这个科目结转到应交税费-未交增值税,也就是说,进销差额不能直接转到应交税费-未交增值税,必须先通过应交增值税这个科目结转。另外,在月末结转时,还需要根据相关税务政策,对应交增值税科目的差额进行汇总计算,把多余的金额退回或补缴,以此来保证税务管理的准确性。
2023 02/07 15:24
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