去年 12 月购买一批电脑,12 月付的款(已做分录,到的发票,进项已抵扣。五月发现这个发票在去年 12 月漏做帐了,补在五月可以吗?因为是固定资产,所以具体分录怎么写呢?这个应该是 24 年 1 月要做固定资产计提折旧的,也没做。目前我在五月分录补了这两张发票,
借 固定资产
进项税额
贷 应付账款,前面 1,2,3,4 月的计提不是也要补在 5 月里?
问题已解决
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#实务#
84784977 | 提问时间:07/11 16:03
可以把这个几个月的折旧不在一起的。
07/11 16:04
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