收到一张20万材料发票,材料款付了一半15万,20万材料成本已入账,后期发现该单位发票有问题,需要把入账发票都转出,以及剩下款不用付了,都要做哪些分录?
问题已解决
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#实务#
84785001 | 提问时间:07/04 10:13
您好,只要剩下款不用付的冲回,借:原材料(负) 贷:应付账款(负),这样应付就平了,如果小规模没有进项转出的话,没有其他分录了,在年度汇缴时把已付的已记入成本费用的纳税调增, 年度汇缴:无票费用在调整A105000第30行(十七)
07/04 10:16
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