老师我5月的时候做了汇算清缴的分录,就是正常计提那种,没有入以前年度损益调整,就是:
计提
借:所得税费用
贷:应交税费_应交企业所得税
给钱
借:应交税费_应交企业所得税
贷:银行存款
那现在6月我想调到以前年度损益调整这个科目,我是不是应该这样做:
借:所得税费用(负数)
贷:应交税费_应交企业所得税(负数)
借:以前年度损益调整
贷:应交税费_应交企业所得税
这样对吗?
问题已解决
所属话题:
#税务#
84784984 | 提问时间:07/01 20:23
是的,对的,是这么做的。
07/01 20:24
相关问答
查看更多最新问答
查看更多