老师,您好,我们公司有用收钱吧收了课程款项,因为手续费发票是跨月才能收到,所以我先做的分录是这样:借:其他货币资金-拉卡拉,贷:预付账款-拉卡拉手续费,预收账款-拉卡拉,等收到发票时,借:财务费用-拉卡拉手续费,货:预付账款-拉卡拉手续费,请老师看下这样是否可以?
问题已解决
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#税务#
84784956 | 提问时间:06/26 09:47
同学你好
这样做是可以的。在实际操作中,由于手续费发票跨月才能收到,因此在当月可以先将手续费计入预付账款,待收到发票后再将其转入财务费用
06/26 09:49
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