根据开票及收到的进项票,以及税务账上上期留底税额,本月需要交增值税,实际已无留底税额
但是账上还挂着一个科目:应交增值税-留底税额 423
请问这个应交增值税-留底税额要怎么处理呢?
问题已解决
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#实务#
84784950 | 提问时间:2024 06/18 10:39
你好,需要查下记账的月份,然后核对下申报记录,要找出来具体的原因再调整
2024 06/18 10:49
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