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#实务#
根据开票及收到的进项票,以及税务账上上期留底税额,本月需要交增值税,实际已无留底税额 但是账上还挂着一个科目:应交增值税-留底税额 423 请问这个应交增值税-留底税额要怎么处理呢?
84784950 | 提问时间:06/18 10:39
高辉老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
你好,需要查下记账的月份,然后核对下申报记录,要找出来具体的原因再调整
06/18 10:49
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