老师,23年计提了一笔费用(公司饮用水),当时的分录是:借:管理费用 贷:其他应付款
24收到票,钱是发票到之前支付的(支付的金额与发票一致)
体现发票到了的分录该怎么做
支付费用的分录又该怎么做?
问题已解决
所属话题:
#实务#
84784979 | 提问时间:06/14 12:58
你好
体现发票到了的分录
先把之前计提分录红冲,借:其他应付款,贷:以前年度损益调整—管理费用
然后根据发票入账,借:以前年度损益调整—管理费用,贷:其他应付款
支付费用的分录
借:其他应付款,贷:银行存款等科目
06/14 13:00
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