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#建筑#
老师好,麻烦您教我做一下账,谢谢! 建筑业4月份开9%的票 借:应收账款1318455 贷:主营业务收入1209591.74 应交税费应交增值税销项税108863.26 然后为了抵一张进项票还做了同一家公司一部分13%的无票收入 借:应收账款1226.95 贷:主营业务收入10820.31 应交税费销项税1406.64 5月份对方公司要求换成13个点的票,就把上月开的1318455的发票冲红又开成了13%的票。麻烦老师帮我看看我记账凭证这样做对不对?
84784993 | 提问时间:06/12 08:17
廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,对的,就是把前面2发票红冲的,5个分录合在一起看就是最后一个分录
06/12 08:20
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