老师,汇算清缴时业务招待费按限额扣除,超出得部分调增。 但如果同时有些业务招待费还是无票支付,这部分金额我也合计在其他调增事项填报了。是不是重复了?那该怎么填报呢?
问题已解决
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#税务#
84784947 | 提问时间:05/31 10:19
你好,可以先把无票的调增,然后再根据有票的业务招待费计算调增
05/31 10:22
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