老师,咨询一下3月计提工资,是不是次月实际发放的时候,做账是借 应付职工薪酬 99140.71 贷 银行存款99140.71,这是正确的做账吗?社保部分交社保的时候做账自动冲
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#实务#
84784963 | 提问时间:05/30 16:27
你好,你计提工资的时候,就直接
借:主营业务成本-工资109627.63
贷:应付职工薪酬-工资109627.63
05/30 16:29
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